w spawie uchwalenia budżetu gminy Słońsk na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 86 ust 1 ,art. 165 ust.1 4,art. , art. 166, art. 168 ust 2 pkt.2 , art. 173 ust 1,2 i 4 , art. 184 ust 1 pkt. 1 ,2 ,3 ,4 ,5,6 ,7 ,8 ,9, 10,11,13,14,15, ust 2 pkt. 1 i 2 ust 3 ,ust 4 pkt.1 , art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 2249 poz. 2104 ze zmianami/
Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. 1.Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 21 752 600 zł
w tym ;
a. dochody bieżące - 10 493 363 zł
b. dochody majątkowe - 11 259 237 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2 .1. Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości 22 233 086 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
2. Z wydatków o których mowa w ustępie 1 przeznacza się na :
1/. wydatki bieżące kwotę - 9 737 435 zł w tym:
a. kwotę 4 766 097 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b. kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje
c. kwotę 151 250 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy
d. kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wydatki przypadające do spłaty w danym roku z tytułu udzielonych poręczeń
2/. wydatki majątkowe kwotę 12 495 651 zł
3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 14
§ 3
1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 480 486 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 480 486 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 830 000 zł,
3. Ustala się rozchody w wysokości 1 349 514 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym:
- spłata kredytów i pożyczek kwota 864 950 zł nastąpi z dochodów własnych gminy
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 484 564 z ł
§ 4
W budżecie gminy tworzy się:
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ,zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
§ 7
1. Ustala się .plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego w wysokości
przychody – 912 700 zł
wydatki zł - 867 700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości
dochody - 124 040 zł
wydatki - 124 040 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 8
Ustala się dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku
1/. Z tytułu dopłaty do wody w wysokości 60 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10
2/.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 30 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
1/. przychody - 7 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 10
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1/. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 500 000 zł
2/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 500 000 zł
§ 11
Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 16 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 12
Upoważnia się Wójta do :
1/. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł
2/. zaciągania zobowiązań:
a/. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3
b/. z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009
roku na łączną kwotę 1 025 000 zł
3/. dokonywnia zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4/. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków
majątkowych
5/. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
6/.udzielania w roku budżetowym poręczeń do wysokości 50 000 zł
§.13
§ 14
Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Nowa uchwała budżetowa (41.9kB) | ||
tabela do prognozy (47.8kB) | ||
Załącznik do budżet gminy kierunek wydatków (87.1kB) | ||
załącznik do budżetu o dochodach i wydatkach (62.7kB) | ||
Załącznik nr 1 - Plan finansowy - dochody (59.6kB) | ||
Załącznik nr 2 - Plan finansowy - wydatki (89.5kB) | ||
Załącznik nr 3 WPI na 2008-2010 (19.6kB) | ||
załącznik nr 4 o przychodach i wydatkach - budżet (33.6kB) | ||
załącznik nr 5 - zadania zlecone - budżet (37.9kB) | ||
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej -cmentarz (26.9kB) | ||
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej - powierzone (30kB) | ||
załącznik nr 8 - zakład budzetowy - budżet (31.2kB) | ||
załącznik nr 9 do budżetu 2007 dochody jednostek (30.3kB) | ||
Załącznik Nr 10 - pozostałe dotacje - budżet (24.4kB) | ||
załącznik nr 11 GFOSiGW - budżet (28.8kB) | ||
Załącznik nr 12 - jednostki pomocnicze - budżet (27.8kB) | ||
Załącznik nr 13 do budżetu (26.2kB) | ||
Załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych (57.4kB) |
Źródło informacji: | Karina Burkiewicz |
Data utworzenia: | 2008-02-14 13:56:14 |
Wprowadził do systemu: | Mariusz Kowaluk |
Data wprowadzenia: | 2008-02-14 13:56:52 |
Opublikował: | Mariusz Kowaluk |
Data publikacji: | 2008-02-14 14:00:19 |
Ostatnia zmiana: | 2008-02-14 14:00:48 |
Ilość wyświetleń: | 578 |