Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr III/16/06

Rady Gminy Słońsk

z dnia 28 grudnia 2006 roku

W sprawie: zmian budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 165 ust 1 ,art. 166 ust 4 , art. 184 ust 1 pkt. 2,3,4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami, uchwala się , co następuje

§ 1.1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 339 520 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 9 520,-

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -9 520,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9 520,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 100 000,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 100 000,-

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna - 30 000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 30 000,-

§ 3110 - świadczenia społeczne - 30 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,-Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 200 000,-§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150 000,-§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -    50 000,-

2..Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę -189 520,-

Dział 600 - Transport i łączność - 9 520,-

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 9 520,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9 520,-

na opracowanie wniosku i dokumentacji droga Lemierzycko

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 10 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10 000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 10 000,-

decyzje o warunkach zabudowy, podział działek, wznowienie granic


Dział 710 - Działalność usługowa - 8 000,-

Rozdział 71035 - Cmentarze - 8 000,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,-

zakup materiałów wiata cmentarz

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 3 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 122 320,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe -122 320,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 320,-

dokumentacja na kotłownie gazową

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 115 000,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 7 320,-

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 7 320,-

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 320,-

dokumentacja kotłownia gazowa

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,-

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 20 000,-

§ 4260 - zakup energii - 7 000,-

§ 4270 - zakup usług remontowych - 12 000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1 000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7 360,-Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby - 7 360,-§ 4260 - zakup energii - 2 360,-§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,-

Dział 926 — Kultura fizyczna i sport - 5 000,-

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 5 000,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 5 000,-

sekcja tenisa stołowego

§ 2.1 .Nadwyżkę budżetową w wysokości 150 000 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 2.Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi   874 187 zł


§3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXVIII/195/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Słońsk zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§4

Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej na 2006 rok nr XXVIII/195/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 roku

 

Lp.

Treść

kwota

1

2

3

1

PRZYCHODY BUDŻETU

1 750 427

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

1 201 652

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

548 775

2

DOCHODY BUDŻETU

10 643 757

 

Razem przychody i dochody budżetu gminy

/1+2/

12 394 184

1.

ROZCHODY BUDŻETU

876 240

 

w tym:

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów

876 240

2.

WYDATKI BUDŻETU

11517 944

 

Razem rozchody i wydatki budżetu gminy

12 394 184

 

 


-

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy

Wydatki* na programy i projekty
                                                                          nr III/16/06 z dnia 28.12.06r

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p

Projekt

Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych

Klasyfika

cja

(dział,

rozdział)

Wydatki w okresie realizacji

projektu (całkowita

wartość Projektu)

w tym:

Planowane wydatki

środki z budżetu krajowego

środki z

budżetu

UE

2006 r.

Wydatki razem

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

pożyczki i kredyty

obligacj

e

pozostałe

•*

pożyczki na prefi-nansowa-

niez budżetu państwa

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

 

 

 

 

(6*7)

 

 

(9+13)

(10+11+12)

 

 

 

(14+15-16+17)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

WYDATKI    MAJĄTKOWE

1.

Program Interreg III

 

 

 

Priorytet 3 Rozwój lokalny

801 80101

Działanie 533 lokalna infrastruktura społeczna

nazwa projektu :przebudowa boiska sportowego przy szkole

1376 611

626 044

800 567

1340 751

540184

310 184

X

240 000

800 567

335 216

X

X

465 351

2005 r

15 860

15 860

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 r

1340 751

540 184

800 567

2007 r

20 000

20 000

 

2

Program Interreg III A

 

 

 

Priorytet 3 Rozwój lokalny

754 75412

Działanie 533 lokalna infrastruktura społeczna

nazwa projektu: budowa świetlicy wiejskiej wraz z bazą noclegową i infrastrukturą towarzyszą jako miejsce zebrań

710 952

179 988

530 964

235 984

58 996

58 996

X

X

176 988

X

X

X

176 988

2006 r

235 984

58 996

176 988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 r

471 968

117 992

353 976

2008 r

 

 

3 000

3 000

X

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Program Interreg III A

Priorytet 3 Rozwój Lokalny Działanie 533 lokalna infrastruktura społeczna

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 1

-------------------------- 1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

nazwa projektu: budowa

kanalizacji sanitarnej przy

ul. Poniatowskiego

900 90001

284 746

71 187

213 559

484 746

121 187

121 187

X

X

213 559

213 559

 

 

 

 

2006

284 746

71 187

213 559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki majątkowe

2 372 309

827 219

1545 090

1 861 481

670 367

480 367

X

240 000

1 191 114

548 775

X

X

642 339

WYDATKI   BIEŻĄCE

1

Program Interreg III

 

 

 

Priorytet 6

921 92195

Działanie 6.a

nazwa projektu: Eko-spotkania na granicy

47 145

11795

35 350

47 145

11795

X

X

11795

35 350

 

 

 

35 350

2006 r

47 145

11795

35 350

47 145

1 i 795

X

X

11795

35 350

X

X

X

35 350

2

Program:PHARE CBC

 

 

 

Priorytet

921 92195

Działanie

nazwa projektu: Dwa lata w Unii

26 800

6 700

20 100

26 800

6 700

 

 

6 700

20 100

 

 

 

20 100

2006 rok

26 800

6 700

20 100

26 800

6 700

X

X

6 700

20 100

X

X

X

20 100

3

Program Interreg III

 

 

Priorytet

921 92195

Działanie

nazwa projektu „Ownickie lato"

33 031

8258

24 773

33 031

8 258

 

 

8258

24 773

 

 

 

24 773

2006 rok

33 031

8 258

24 773

33 031

8 258

 

 

8258

24 773

 

 

 

24 773

Razem wydatki bieżące

106 976

26 753

80 223

106 976

26 753

X

X

26 753

80 223

 

X

X

80 223

·         wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

 

Załączniki

Uchwała Nr III-16-06 (1.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Karina Burkiewicz
Data utworzenia:2007-11-20 08:33:01
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2007-11-20 08:33:02
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2007-11-20 09:06:04
Ostatnia zmiana:2007-11-20 09:06:04
Ilość wyświetleń:558